|
|
|
|
|
|
预算01表 |
收 支 预 算 总 表 |
单位名称:南宁市江南区交通局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一.一般公共预算资金 |
325.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
172.77 |
本级财政资金 |
174.77 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
143.12 |
教育附加安排资金 |
|
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
16.30 |
上级追加资金 |
151.00 |
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
13.36 |
二.纳入预算管理的非税收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
4.财政核定预留机动经费 |
|
政府性基金收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
二、项目支出 |
197.00 |
专项收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
行政事业性收费收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
5.98 |
2.商品和服务支出 |
2.00 |
罚没收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
国有资本经营收入安排的资金 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
15.50 |
4.对企事业单位的补贴 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
|
十一、节能环保支出 |
|
5.转移性支出 |
|
其他收入安排的资金 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
三.专户安排的资金(教育收费) |
|
十三、农林水支出 |
|
7.基本建设支出 |
195.00 |
四.其他资金 |
30.00 |
十四、交通运输支出 |
334.93 |
8.其他资本性支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
9.其他支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
10.财政核定预留机动经费 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
13.36 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
355.77 |
本 年 支 出 合 计 |
369.77 |
本 年 支 出 合 计 |
369.77 |
三、上年结余收入 |
14.00 |
二十七、结转下年 |
|
三、结转下年 |
|
公共财政结转 |
|
|
|
基本支出 |
|
非税收入结转 |
|
|
|
项目支出 |
|
其中:政府性基金结转 |
|
|
|
|
|
纳入预算管理的非税收入结转 |
|
|
|
|
|
其他非税收入结转(除政府性基金结转、 纳入预算管理的非税收入结转外) |
|
|
|
|
|
其他结转 |
14.00 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
369.77 |
支 出 总 计 |
369.77 |
支 出 总 计 |
369.77 |
|
|
|
|
|
|
预算02表 |
部门财政拨款支出表(一般公共预算) |
单位:南宁市江南区交通局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
339.77 |
172.77 |
167.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
5.98 |
5.98 |
|
208 |
03 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
5.98 |
5.98 |
|
208 |
03 |
99 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.98 |
5.98 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
15.50 |
15.50 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
15.50 |
15.50 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
4.10 |
4.10 |
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
11.41 |
11.41 |
|
214 |
|
|
交通运输支出 |
304.93 |
137.93 |
167.00 |
214 |
01 |
|
公路水路运输 |
304.93 |
137.93 |
167.00 |
214 |
01 |
01 |
行政运行(公路水路运输) |
49.64 |
49.64 |
|
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务(公路水路运输) |
2.00 |
|
2.00 |
214 |
01 |
06 |
公路养护(公路水路运输) |
151.00 |
|
151.00 |
214 |
01 |
12 |
公路运输管理 |
35.26 |
35.26 |
|
214 |
01 |
99 |
其他公路水路运输支出 |
67.03 |
53.03 |
14.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
13.36 |
13.36 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
13.36 |
13.36 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.36 |
13.36 |
|
|
|
|
|
|
|
预算03表 |
部门财政拨款支出表(政府性基金预算) |
单位 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
部门财政拨款支出表(按经济分类科目) |
单位:南宁市江南区交通局 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
339.77 |
172.77 |
167.00 |
301 |
工资福利支出 |
143.12 |
143.12 |
|
30101 |
基本工资 |
48.09 |
48.09 |
|
30102 |
津贴补贴 |
42.17 |
42.17 |
|
30103 |
奖金 |
13.04 |
13.04 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
21.49 |
21.49 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.70 |
0.70 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.64 |
17.64 |
|
302 |
商品和服务支出 |
18.30 |
16.30 |
2.00 |
30201 |
办公费 |
2.06 |
2.06 |
|
30202 |
印刷费 |
0.52 |
0.52 |
|
30210 |
公务车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
|
30211 |
差旅费 |
4.99 |
4.99 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.63 |
0.63 |
1.00 |
30215 |
会议费 |
1.26 |
1.26 |
|
30216 |
培训费 |
0.59 |
0.59 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.26 |
1.50 |
0.76 |
30229 |
福利费 |
1.25 |
1.25 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.24 |
|
0.24 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.36 |
13.36 |
|
30311 |
住房公积金 |
13.36 |
13.36 |
|
309 |
基本建设支出 |
165.00 |
|
165.00 |
30905 |
基础设施建设(基建) |
165.00 |
|
165.00 |
|
|
预算05表 |
部门财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
单位:南宁市江南区交通局 |
|
单位:万元 |
项 目 |
2016年预算数(全口径) |
其中:一般公共预算资金安排预算数 |
合 计 |
5.00 |
5.00 |
1.因公出国(境)费用 |
|
|
2.公务接待费 |
1.50 |
1.50 |
3.公务用车费 |
3.50 |
3.50 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
3.50 |
3.50 |
(2)公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
说明:2016年行政单位及参公事业单位实行公务用车制度改革,具体方案暂未获批复,待南宁市批准后,再按改革方案下达公务用车运行维护费。 |
|
|
|
预算06表 |
部门财政拨款收支总表(一般公共预算) |
单位名称:南宁市江南区交通局 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一.一般公共预算资金 |
325.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
本级财政资金 |
174.77 |
二、外交支出 |
|
教育附加安排资金 |
|
三、国防支出 |
|
上级追加资金 |
151.00 |
四、公共安全支出 |
|
二.纳入预算管理的非税收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
专项收入安排的资金 |
|
六、科学技术支出 |
|
行政事业性收费收入安排的资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
罚没收入安排的资金 |
|
八、社会保障和就业支出 |
5.98 |
国有资本经营收入安排的资金 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
15.50 |
其他收入安排的资金 |
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
304.93 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
13.36 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
325.77 |
本 年 支 出 合 计 |
339.77 |
三、上年结余收入 |
14.00 |
二十七、结转下年 |
|
公共财政结转 |
|
|
|
非税收入结转 |
|
|
|
纳入预算管理的非税收入结转 |
|
|
|
其他非税收入结转(除政府性基金结转、纳入预算管理的非税收入结转外) |
|
|
|
其他结转 |
14.00 |
|
|
收 入 总 计 |
339.77 |
支 出 总 计 |
339.77 |
|
|
|
|
|
|
|
预算07表 |
一般公共预算基本支出表 |
单位:南宁市江南区交通局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
基本支出 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
合计 |
172.77 |
143.12 |
16.30 |
13.36 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
5.98 |
5.98 |
|
|
208 |
03 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
5.98 |
5.98 |
|
|
208 |
03 |
99 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
5.98 |
5.98 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
15.50 |
15.50 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
15.50 |
15.50 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
4.10 |
4.10 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
11.41 |
11.41 |
|
|
214 |
|
|
交通运输支出 |
137.93 |
121.63 |
16.30 |
|
214 |
01 |
|
公路水路运输 |
137.93 |
121.63 |
16.30 |
|
214 |
01 |
01 |
行政运行(公路水路运输) |
49.64 |
46.47 |
3.17 |
|
214 |
01 |
02 |
一般行政管理事务(公路水路运输) |
|
|
|
|
214 |
01 |
06 |
公路养护(公路水路运输) |
|
|
|
|
214 |
01 |
12 |
公路运输管理 |
35.26 |
29.56 |
5.70 |
|
214 |
01 |
99 |
其他公路水路运输支出 |
53.03 |
45.61 |
7.43 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
13.36 |
|
|
13.36 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
13.36 |
|
|
13.36 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.36 |
|
|
13.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表 |
部门收入总表 |
单位名称:南宁市江南区交通局 |
单位:万元 |
收 入 |
项 目 |
2016年预算 |
一.一般公共预算资金 |
325.77 |
本级财政资金 |
174.77 |
教育附加安排资金 |
|
上级追加资金 |
151.00 |
二.纳入预算管理的非税收入安排的资金 |
|
政府性基金收入安排的资金 |
|
专项收入安排的资金 |
|
行政事业性收费收入安排的资金 |
|
罚没收入安排的资金 |
|
国有资本经营收入安排的资金 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
|
其他收入安排的资金 |
|
三.专户安排的资金(教育收费) |
|
四.其他资金 |
30.00 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
355.77 |
三、上年结余收入 |
14.00 |
公共财政结转 |
|
非税收入结转 |
|
其中:政府性基金结转 |
|
纳入预算管理的非税收入结转 |
|
其他非税收入结转(除政府性基金结转、纳入预算管理的非税收入结转外) |
|
其他结转 |
14.00 |
收 入 总 计 |
369.77 |
|
|
|
预算09表 |
部门支出总表 |
单位名称:南宁市江南区交通局 |
|
|
单位:万元 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
172.77 |
二、外交支出 |
|
1.工资福利支出 |
143.12 |
三、国防支出 |
|
2.商品和服务支出 |
16.30 |
四、公共安全支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
13.36 |
五、教育支出 |
|
4.财政核定预留机动经费 |
|
六、科学技术支出 |
|
二、项目支出 |
197.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
|
1.工资福利支出 |
|
八、社会保障和就业支出 |
5.98 |
2.商品和服务支出 |
2.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
3.对个人和家庭的补助 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
15.50 |
4.对企事业单位的补贴 |
|
十一、节能环保支出 |
|
5.转移性支出 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
6.债务利息支出 |
|
十三、农林水支出 |
|
7.基本建设支出 |
195.00 |
十四、交通运输支出 |
334.93 |
8.其他资本性支出 |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
9.其他支出 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
10.财政核定预留机动经费 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
13.36 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
369.77 |
本 年 支 出 合 计 |
369.77 |
二十七、结转下年 |
|
三、结转下年 |
|
|
|
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
支 出 总 计 |
369.77 |
支 出 总 计 |
369.77 |
|
|
|
| |
| |
|