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【010】部门预算公开表_[305]南宁市江南区交通局
来源:   作者:   时间:2016-02-16
 
预算01表
          
单位名称:南宁市江南区交通局 单位:万元
                             
                    2016年预算              2016年预算              2016年预算
 一.一般公共预算资金 325.77   一、一般公共服务支出   一、基本支出 172.77
    本级财政资金 174.77   二、外交支出       1.工资福利支出 143.12
    教育附加安排资金     三、国防支出       2.商品和服务支出 16.30
    上级追加资金 151.00   四、公共安全支出       3.对个人和家庭的补助 13.36
 二.纳入预算管理的非税收入安排的资金     五、教育支出       4.财政核定预留机动经费  
       政府性基金收入安排的资金     六、科学技术支出   二、项目支出 197.00
       专项收入安排的资金     七、文化体育与传媒支出       1.工资福利支出  
       行政事业性收费收入安排的资金     八、社会保障和就业支出 5.98     2.商品和服务支出 2.00
       罚没收入安排的资金     九、社会保险基金支出       3.对个人和家庭的补助  
       国有资本经营收入安排的资金     十、医疗卫生与计划生育支出 15.50     4.对企事业单位的补贴  
       国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金     十一、节能环保支出       5.转移性支出  
       其他收入安排的资金     十二、城乡社区支出       6.债务利息支出  
 三.专户安排的资金(教育收费)     十三、农林水支出       7.基本建设支出 195.00
 四.其他资金 30.00   十四、交通运输支出 334.93     8.其他资本性支出  
      十五、资源勘探信息等支出       9.其他支出  
      十六、商业服务业等支出       10.财政核定预留机动经费  
      十七、金融支出      
      十八、援助其他地区支出      
      十九、国土海洋气象等支出      
      二十、住房保障支出 13.36    
      二十一、粮油物资储备支出      
      二十二、预备费      
      二十三、其他支出      
      二十五、转移性支出      
      二十六、债务还本支出      
      二十七、债务付息支出      
      二十八、债务发行费用支出      
          355.77           369.77           369.77
三、上年结余收入 14.00 二十七、结转下年   三、结转下年  
     公共财政结转           基本支出  
      非税收入结转           项目支出  
        其中:政府性基金结转             
            纳入预算管理的非税收入结转           
             其他非税收入结转(除政府性基金结转、             纳入预算管理的非税收入结转外)          
      其他结转 14.00        
                  369.77 支   出   总   计 369.77 支   出   总   计 369.77
预算02表
部门财政拨款支出表(一般公共预算)
单位:南宁市江南区交通局 单位:万元
科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 339.77 172.77 167.00
208     社会保障和就业支出 5.98 5.98  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 5.98 5.98  
    208   03 99     财政对其他社会保险基金的补助 5.98 5.98  
210     医疗卫生与计划生育支出 15.50 15.50  
  210 05     医疗保障 15.50 15.50  
    210   05 01     行政单位医疗 4.10 4.10  
    210   05 02     事业单位医疗 11.41 11.41  
214     交通运输支出 304.93 137.93 167.00
  214 01     公路水路运输 304.93 137.93 167.00
    214   01 01     行政运行(公路水路运输) 49.64 49.64  
    214   01 02     一般行政管理事务(公路水路运输) 2.00   2.00
    214   01 06     公路养护(公路水路运输) 151.00   151.00
    214   01 12     公路运输管理 35.26 35.26  
    214   01 99     其他公路水路运输支出 67.03 53.03 14.00
221     住房保障支出 13.36 13.36  
  221 02     住房改革支出 13.36 13.36  
    221   02 01     住房公积金 13.36 13.36  
预算03表
部门财政拨款支出表(政府性基金预算)
单位 单位:万元
科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
             
预算04表
部门财政拨款支出表(按经济分类科目)
单位:南宁市江南区交通局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 339.77 172.77 167.00
301 工资福利支出 143.12 143.12  
  30101   基本工资 48.09 48.09  
  30102   津贴补贴 42.17 42.17  
  30103   奖金 13.04 13.04  
  30104   社会保障缴费 21.49 21.49  
  30107   绩效工资 0.70 0.70  
  30199   其他工资福利支出 17.64 17.64  
302 商品和服务支出 18.30 16.30 2.00
  30201   办公费 2.06 2.06  
  30202   印刷费 0.52 0.52  
  30210   公务车运行维护费 3.50 3.50  
  30211   差旅费 4.99 4.99  
  30213   维修(护)费 1.63 0.63 1.00
  30215   会议费 1.26 1.26  
  30216   培训费 0.59 0.59  
  30217   公务接待费 2.26 1.50 0.76
  30229   福利费 1.25 1.25  
  30299   其他商品和服务支出 0.24   0.24
303 对个人和家庭的补助 13.36 13.36  
  30311   住房公积金 13.36 13.36  
309 基本建设支出 165.00   165.00
  30905   基础设施建设(基建) 165.00   165.00
预算05表
部门财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
单位:南宁市江南区交通局 单位:万元
       2016年预算数(全口径) 其中:一般公共预算资金安排预算数
       5.00 5.00
1.因公出国(境)费用    
2.公务接待费 1.50 1.50
3.公务用车费 3.50 3.50
其中:(1)公务用车运行维护费 3.50 3.50
      (2)公务用车购置费    
说明:2016年行政单位及参公事业单位实行公务用车制度改革,具体方案暂未获批复,待南宁市批准后,再按改革方案下达公务用车运行维护费。
预算06表
部门财政拨款收支总表(一般公共预算)
单位名称:南宁市江南区交通局 单位:万元
                               
                    2016年预算              2016年预算
 一.一般公共预算资金 325.77   一、一般公共服务支出  
    本级财政资金 174.77   二、外交支出  
    教育附加安排资金     三、国防支出  
    上级追加资金 151.00   四、公共安全支出  
 二.纳入预算管理的非税收入安排的资金     五、教育支出  
       专项收入安排的资金     六、科学技术支出  
       行政事业性收费收入安排的资金     七、文化体育与传媒支出  
       罚没收入安排的资金     八、社会保障和就业支出 5.98
       国有资本经营收入安排的资金     九、社会保险基金支出  
       国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金     十、医疗卫生与计划生育支出 15.50
       其他收入安排的资金     十一、节能环保支出  
      十二、城乡社区支出  
      十三、农林水支出  
      十四、交通运输支出 304.93
      十五、资源勘探信息等支出  
      十六、商业服务业等支出  
      十七、金融支出  
      十八、援助其他地区支出  
      十九、国土海洋气象等支出  
      二十、住房保障支出 13.36
      二十一、粮油物资储备支出  
      二十二、预备费  
      二十三、其他支出  
      二十五、转移性支出  
      二十六、债务还本支出  
      二十七、债务付息支出  
      二十八、债务发行费用支出  
          325.77           339.77
三、上年结余收入 14.00 二十七、结转下年  
     公共财政结转      
      非税收入结转      
            纳入预算管理的非税收入结转       
             其他非税收入结转(除政府性基金结转、纳入预算管理的非税收入结转外)      
      其他结转 14.00    
                  339.77 支   出   总   计 339.77
预算07表
一般公共预算基本支出表
单位:南宁市江南区交通局 单位:万元
科目名称 基本支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 172.77 143.12 16.30 13.36
208     社会保障和就业支出 5.98 5.98    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 5.98 5.98    
    208   03 99     财政对其他社会保险基金的补助 5.98 5.98    
210     医疗卫生与计划生育支出 15.50 15.50    
  210 05     医疗保障 15.50 15.50    
    210   05 01     行政单位医疗 4.10 4.10    
    210   05 02     事业单位医疗 11.41 11.41    
214     交通运输支出 137.93 121.63 16.30  
  214 01     公路水路运输 137.93 121.63 16.30  
    214   01 01     行政运行(公路水路运输) 49.64 46.47 3.17  
    214   01 02     一般行政管理事务(公路水路运输)        
    214   01 06     公路养护(公路水路运输)        
    214   01 12     公路运输管理 35.26 29.56 5.70  
    214   01 99     其他公路水路运输支出 53.03 45.61 7.43  
221     住房保障支出 13.36     13.36
  221 02     住房改革支出 13.36     13.36
    221   02 01     住房公积金 13.36     13.36
预算08表
部门收入总表
单位名称:南宁市江南区交通局 单位:万元
           
                    2016年预算
 一.一般公共预算资金 325.77
    本级财政资金 174.77
    教育附加安排资金  
    上级追加资金 151.00
 二.纳入预算管理的非税收入安排的资金  
       政府性基金收入安排的资金  
       专项收入安排的资金  
       行政事业性收费收入安排的资金  
       罚没收入安排的资金  
       国有资本经营收入安排的资金  
       国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金  
       其他收入安排的资金  
 三.专户安排的资金(教育收费)  
 四.其他资金 30.00
   
          355.77
三、上年结余收入 14.00
     公共财政结转  
      非税收入结转  
        其中:政府性基金结转  
            纳入预算管理的非税收入结转   
             其他非税收入结转(除政府性基金结转、纳入预算管理的非税收入结转外)  
      其他结转 14.00
                  369.77
预算09表
部门支出总表
单位名称:南宁市江南区交通局 单位:万元
                 
             2016年预算              2016年预算
  一、一般公共服务支出   一、基本支出 172.77
  二、外交支出       1.工资福利支出 143.12
  三、国防支出       2.商品和服务支出 16.30
  四、公共安全支出       3.对个人和家庭的补助 13.36
  五、教育支出       4.财政核定预留机动经费  
  六、科学技术支出   二、项目支出 197.00
  七、文化体育与传媒支出       1.工资福利支出  
  八、社会保障和就业支出 5.98     2.商品和服务支出 2.00
  九、社会保险基金支出       3.对个人和家庭的补助  
  十、医疗卫生与计划生育支出 15.50     4.对企事业单位的补贴  
  十一、节能环保支出       5.转移性支出  
  十二、城乡社区支出       6.债务利息支出  
  十三、农林水支出       7.基本建设支出 195.00
  十四、交通运输支出 334.93     8.其他资本性支出  
  十五、资源勘探信息等支出       9.其他支出  
  十六、商业服务业等支出       10.财政核定预留机动经费  
  十七、金融支出      
  十八、援助其他地区支出      
  十九、国土海洋气象等支出      
  二十、住房保障支出 13.36    
  二十一、粮油物资储备支出      
  二十二、预备费      
  二十三、其他支出      
  二十五、转移性支出      
  二十六、债务还本支出      
  二十七、债务付息支出      
  二十八、债务发行费用支出      
          369.77           369.77
二十七、结转下年   三、结转下年  
        基本支出  
        项目支出  
支   出   总   计 369.77 支   出   总   计 369.77